bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分沙河镇人民政府2019年部门预算
一、部门职责
1.促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施,坚持科学发展,积极转变经济发展方式,推动产业结构调整。结合实际制定发展规划,培育特色优势产业和特色经济,扶持壮大龙头企业,促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度,支持农民专业合作经济组织发展,健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术,强化劳动力技能培训,做好农村劳务输转,促进农民增产增收。
2.强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度,加快新型农村公共服务体系建设,着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设,不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设,繁荣发展农村文化,提高农村人口素质。落实计划生育政策,稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农民生活质量。
3.加强社会管理,维护农村稳定。普及农村法制教育,强化社会治安综合治理,加强信访和民事纠纷调解,维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理,健全农民权益保障机制,维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系,加强突发事件预警和管理,做好防灾减灾工作。
4.推进基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设,不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设,指导村民自治,引导农民有序参与村级事务管理,推进村务公开,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强农村社会自治功能。
二、机构设置
根据《中共bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分委办公室bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分人民政府办公室关于印发深化乡镇机构改革实施方案的通知》,沙河镇人员编制共74名,其中行政编制26名,事业编制46名,机关后勤事业编制2名。
bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分沙河镇人民政府内设“五办四中心五个社区”即:党政综合办公室、经济发展办公室、社会发展办公室、社会管理综合治理办公室、人口和计划生育办公室、农业综合服务中心、社会事务服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心、东关社区、颐和社区、乐民社区、沙河街社区、惠民社区。
三、部门预算情况说明
(一)收入预算
2019年预算收入1160.51万元(详见部门预算公开表1,2),比2018年预算减少162.83万元,同比下降12.30%。减少的主要原因是缩减经费。包括:一般公共预算收入1160.51元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。
(二)支出预算
2019年支出预算1160.51万元(详见部门预算公开表3),比2018年预算减少162.83万元,同比下降12.30%。减少的主要原因是缩减经费。包括:一般公共服务支出1160.51万元,比2018年预算减少162.83万元,同比下降12.30%。
四、一般公共预算情况
2019年一般公共预算支出1160.51万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:
(一)基本支出
2019年基本支出1157.16万元,比2018年预算减少161.83万元,同比下降12.27%。减少的主要原因是缩减经费。
(二)项目支出
2019年一般公共预算拨款项目支出预算3.35万元,比2018年预算减少1万元,同比下降22.99%。减少的主要原因是缩减经费。
五、部门一般性支出情况(详见部门预算公开表8,9)
(一)编制范围
2019年“三公”经费、培训费、会议费共9万元,机关运行经费113.09万元,资金来源全部为一般公共预算。
(二)分项情况
1.因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费2万元,比如2018年预算减少1.5万元,同比下降42.86%。减少的主要原因是缩减接待次数。(公务接待批次、人数、经费总额,根据本年度实际发生额,在单位部门决算相关信息统计表中如实反映)
3.公务用车购置及运行维护费4.5万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4.5万元),比2018年预算增加1.5万元,同比增长50%。增长的主要原因是新增吸污车一辆。
4.培训费1万元,比2018年预算增加0.5万元,增长50%。
5.会议费1.5万元,与2018年保持一致。
6.机关运行经费113.09万元,比2018年预算减少7.84万元,同比下降6.48%,减少的主要原因是:缩减经费。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10)
2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。
(二)非税收入情况
2019年本部门共有0个单位涉及非税收入,2019年计划征收0万元。
(三)政府采购情况(详见部门预算公开表11)
2019年政府采购预算总额73.5万元,其中:政府集中采购预算总额52.5万元(政府采购货物预算37万元、政府采购服务预算15.5万元),部门集中采购21万。
(四)国有资产占用情况
上年末国有资产金额为494.08万元。其中:固定资产493.18万元,占99.82%;无形资产0.9万元,占0.18%。其中:土地、房屋及构筑物262.76万元(办公用房6752.17平方米,价值240.88万元),占国有资产的53.18%;通用设备131.67万元(公务用车2辆,价值28.18万元),占国有资产26.65%;专用设备36.09万元,占国有资产7.30%;文物和陈列品0.45万元,占国有资产0.09%;图书、档案4.1万元,占国有资产0.84%;家具、用具、装具及动植物58.11万元,占国有资产11.76%;无形资产0.9万元,占国有资产0.18%。
(五)部门绩效评价进展情况
2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个。
名词解释
财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.财政拨款支出表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出情况表
8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
9.一般公共预算机关运行经费
10.政府性基金预算支出情况表
11. 政府采购预算情况表
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bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分沙河镇人民政府2019年预算支出经济分类明细表.xls