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        2022年倪家营镇部门预算编制说明

        索引号
        620723002/2021-00119
        发文字号
        关键词
        发布机构
        bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分倪家营镇人民政府
        公开形式
        主动公开
        责任部门
        生成日期
        2021-11-03
        是否有效

        2022倪家营镇部门预算编制说明

        一、部门主要职责

        1.促进经济发展、增加农民收入。认真宣传贯彻党在农村的方针政策和强农惠农措施,坚持科学发展,积极转变经济发展方式,推动产业结构调整。

        2.强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度,加快新型农村公共服务体系建设,着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题,促进科技、文化、教育、环保等各项事业的协调发展。

        3.加强社会管理,维护农村稳定。普及农村法制教育,强化社会治安综合治理,加强信访和民事纠纷调解,维护农村公共秩序和社会稳定。

        4.推进基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设,不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。

        5.执行上级决定,制定发展规划。执行上级政府的决定和各项工作任务,向本级人民代表大会及上级党委、政府报告工作。讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题,制定并组织实施本乡经济发展规划和措施。

        二、部门及所属单位基本情况

        本部门人员及重要资产情况说明:

        根据中共bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分委办公室bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分人民政府办公室关于印发《bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分倪家营镇职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(县委办字〔2020〕42号)和倪家营镇委员会倪家营镇人民政府关于上报《bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分倪家营镇职能配置、内设机构和人员编制规定的报告》倪党字〔2020〕60号)文件,倪家营镇人员编制共61名,其中行政编制21名,事业编制38名,机关后勤事业编制2名。

        倪家营镇人民政府设置党政机构4个,机构规格为股级,分别是:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室(加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子)、社会治理和应急管理办公室。设置事业单位5个,机构规格原则上为副科级,分别是:农业农村综合服务中心(加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子)、公共事务服务中心(加挂退役军人服务站、综合文化站牌子)、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

        三、2022年部门收支预算总体情况

        (一)收入预算

        2022年部门收入预算779.95万元,其中一般公共预算财政拨款收779.95万元。

        (二)非税收入征收计划

        2022年本部门共有0个单位涉及非税收入,2022年计划征收0万元。

        (三)支出预算

        2022年全年支出预算779.95万元,比2021年预算增加43.84万元,增长的主要原因是工作人员增加,至本年人员经费增加。

        四、部门采购情况

        2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额41.5万元,其中:政府采购货物预算25万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算16.5万元。

        五、本部门需特别说明的其他情况

        2022年一般公共预算支出779.95万元,其中:一般公共服务支出613.9万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出59.03万元,行政单位医疗保险缴费支出23.98万元,住房公积金支出43.42万元,职业年金支出29.52万元,公务员医疗补助支出7.4万元,其他社会保险支出2.7万元。

        1.因公出国(境)费用0万元。

        2.公务用车运行维护费6.3万元,比2021年预算减少0.2万元,下降3.08%,下降的主要原因是燃油费减少

        3.培训费1.35万元2021年预算减少0.15万元,减少的主要原因是会议次数减少,费用减少

        4.会议费0.72万元,比2021年预算减少0.08万元,减少的主要原因是会议次数减少,费用减少

        5.机关运行经费77.06万元,比2021年预算减少5.56万元,减少的主要原因是办公经费减少

        6.部门及所属预算单位共有公务用车2辆,价20.12万元

        2021年11月3日

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